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2026年度鄂尔多斯市应急管理局预算公开
作者:  来源:鄂尔多斯市应急管理局  添加时间:2026-03-02 16:19

 

 

 

 

2026年度鄂尔多斯市应急管理局

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:2026214

公开时间:20263 2

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算部门构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

  第一部分部门概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市应急管理局是鄂尔多斯市人民政府工作部门,为正处级。鄂尔多斯市安全生产委员会办公室设在市应急管理局。鄂尔多斯市应急管理局负责贯彻落实党中央关于应急管理、矿山安全监管工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求,把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中,在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。主要职责是:

(一)牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于安全生产监督管理、应急指挥调度、防汛抗旱、森林草原防灭火、地震和地质灾害救援、救灾物资保障、事故调查评估及自身建设等全过程、各方面。

(二)贯彻落实应急管理、安全生产等方面法律法规和标准规范。

(三)负责全市应急管理工作。组织指导各旗区各部门各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和开展综合防灾减灾救灾工作。对全市安全生产工作实施综合监督管理。负责有关工矿行业的安全生产监督管理工作。

(四)负责拟订全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、计划和政策措施并组织实施。

(五)负责指导全市应急预案管理工作。贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展应急预案演练,推动应急避难设施建设。

(六)负责全市应急管理、安全生产的科技和信息化管理工作,健全灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。

(七)拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,实行救灾统一调度。

(八)指导、协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(九)负责建立全市应急协调联动机制。推进指挥平台对接,承担市应对较大灾害指挥部工作,组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和处置工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。按规定权限协调指挥各类应急专业队伍,衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。

(十)按规定权限组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十一)负责指导监督检查全市防震减灾工作。

(十二)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十三)统筹指导应急救援力量建设。按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,组织推动各旗区及社会应急救援力量建设。

(十四)承担市安全生产委员会日常工作。指导协调、监督检查市直有关部门和各旗区人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十五)按照分级、属地管理的原则,负责全市冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织生产经营部门的监督检查工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全市矿山安全生产监督管理工作。

(十六)负责市本级应急管理、安全生产领域行政执法工作,查处全市性、跨旗区违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区应急管理、安全生产领域行政执法工作。

(十七)依法组织指导全市生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十八)负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导全市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和应用工作。承担全市安全培训、安全评价和安全生产检测检验机构的监督管理工作。

(十九)在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

(二十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

鄂尔多斯市应急管理局加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及水平和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。


二、部门机构设置及预算部门构成情况

1.根据部门职责分工,本部门下属部门包括:鄂尔多斯市应急管理局、鄂尔多斯市地震局、鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队、鄂尔多斯市应急管理保障中心、鄂尔多斯市矿山应急救援中心、鄂尔多斯市安全生产科学技术研究院。

2.从预算部门构成看,纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算部门共计6家,具体包括:鄂尔多斯市应急管理局、鄂尔多斯市地震局、鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队、鄂尔多斯市应急管理保障中心、鄂尔多斯市矿山应急救援中心、鄂尔多斯市安全生产科学技术研究院。

详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市应急管理局

财政拨款的行政部门

2

鄂尔多斯市地震局

公益一类事业部门

3

鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队

暂未明确类别

4

鄂尔多斯市应急管理保障中心

公益一类事业部门

5

鄂尔多斯市矿山应急救援中心

公益一类事业部门

6

鄂尔多斯市安全生产科学技术研究院

公益二类事业部门

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述重要指示批示精神,认真贯彻全国、全区应急管理工作会议精神和市委、市政府各项决策部署,坚持人民至上、生命至上,坚持统筹发展和安全,坚持守正创新、干字当头,加快重塑"安全生产四个体系",围绕“三不两降工作”目标【全年不发生3人以上较大生产安全事故、同一企业不能反复发生事故、同类事故不能反复发生;生产安全事故起数、死亡人数在2025年基础上实现“双下降”】,扎实推动安全生产、防灾减灾救灾、应急救援各项工作落实。

 

  第二部分2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度收入、支出预算总计 19063.98万元,与上年相比收、支预算总计各减少727.9万元,减少3.68 %。其中:

(一)收入预算总计19063.98万元。包括:

1.本年收入合计18570.73万元。

1)一般公共预算拨款收入18570.73万元,与上年相比减少261.31万元,减少1.38%。主要原因是上年项目完成数量减少5个,且因上年将车辆交回机关事务局,三公经费较上年减少,因此本年预算较上年减少。

2)政府性基金预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

5)事业收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

6)事业单位经营收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

7)上级补助收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

8)附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

9)其他收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余493.25万元。与上年相比减少 466.62万元,减少48.61 %。主要原因是此项为项目经费结转,上年项目基本完成结转结余较少,因此本年预算结转较上年减少。

(二)支出预算总计19063.98万元。包括:

1.本年支出合计19063.98万元。

 1 社会保障和就业支出(类)支出 606.02万元,主要用于人员基本养老保险费支出。与上年相比增加85.67万元,增长16.46 %。主要原因是社保基数调整及增加职业年金预算。

2)卫生健康支出(类)支出200.22万元,主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加9.18万元,增长4.8%。主要原因是社保基数调整。

3 住房保障支出(类)支出360.67万元,主要用于人员人 员住房公积金支出。与上年相比增加22.76万元,增长6.73%。主要原因是社保基数调整。

(4)灾害防治及应急管理支出(类)支出16753.81万元,主要用于危险化学品企业安全风险评估、危险化学品生产企业老旧装置,年安全风险防控专项整治、森林火灾高风险区专业消防队伍能力建设等。 与上年相比减少1484.12万元,减少8.13%。主要原因是上年项目经费,如危险化学品生产企业老旧装置2023至2025年安全风险防控专项整治经费已经完成,本年减少此项目。

(5)自然资源海洋气象等支出(类)支出143.25万元,主要用于卫星监测气象,与上年相比增加143.25万元,增长100%。主要原因是此项目为年中上级拨款卫星监测气象服务经费,年末结转143.25万元,非上年年初预算项目,因此较上年增加。

6)科学技术支出(类)支出1000万元,主要用于开展《鄂尔多斯地区冲击地压分级分类防治及监管体系研究与应用》《矿井水害长距离精准随掘随探关键技术与装备研发》科学与研究;为了做好我市安全生产理论和政策研究,引进消化吸收和自主创新先进安全生产技术工作,提升市安科院科研人员的科技创新能力和业务水平组织安科院工作人员前往先进地区、高端院校等地区,参加学习培训、技术交流等活动,以及其他科学研究前期调研费。与上年相比增加1000万元,增长 100%。主要原因是新增重点科研项目实施、安全生产技术创新研究、科研人员能力提升及前期科研工作等新增投入所致。

2.年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度收入预算19063.98万元,包括本年收入18570.73万元,上年结转结余493.25万元。其中:

本年一般公共预算收入18570.732万元,占97.41%

本年政府性基金预算收入0万元,占 0 %

本年国有资本经营预算收入 0万元,占 0%

本年财政专户管理资金 0万元,占 0%

本年事业收入 0万元,占 0%

本年事业部门经营收入 0万元,占 0%

本年上级补助收入 0万元,占0 %

本年附属部门上缴收入 0万元,占 0%

本年其他收入 0万元,占0 %

上年结转结余的一般公共预算收入 493.25 万元,占 2.59%

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占0 %

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元,占 0 %

上年结转结余的部门资金0 万元,占 0 %

 

 

1.入预算图可以饼图列示

 

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度支出预算合计19063.98万元,其中

基本支出8823.73万元,占46.28%

项目支出 10240.25万元,占53.72%

事业部门经营支出0万元,占0 %

上缴上级支出 0万元,占 0%

对附属部门补助支出 0万元,占 0%

 

 

2.支出预算图可以饼图列示

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度财政拨款收、支总预算19063.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计减少187.92万元,减少0.95 %万元,主要原因是上年项目完成数量减少5个,且因上年将车辆交回机关事务局,三公经费较上年减少,因此本年预算较上年减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 19063.98万元,与上年相比减少187.92万元,减少0.95 %万元具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为606.2万元,与上年相比增加85.67万元。其中:

1. 行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项)。年初预算38.8万元,与上年相比增加3.26万元,增长9.16%。 变动 原因:退休人员工资调整。

2. 行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休(项)。年初预算15.55万元,与上年相比增加0.7万元,增长4.69%变动原因:退休人员工资调整。

3. 行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)。年初预算357.55万元,与上年相比减少11.92万元,减少3.23%。变动原因:鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2026年因工作需要减少2名在编人员。

4. 行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项)。年初预算178.77万元,与上年相比增加109.77万元,增长159.09%。变动原因:社保基数调整增加。

5. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算15.35万元,与上年相比增加16.68万元,增加52.07%。变动原因:社保基数调整增加。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为200.22万元,与上年相比增加 9.18万元。其中:

1.行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)。年初预算 55.43万元,与上年相比增加20.07万元,增长26.58%。变动原因:2026年医疗基数上调,导致此项预算增加。 

2.行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)。年初预算93.57万元,与上年相比增加26.9万元,增长40.35%。变动原因:2026年医疗基数上调,导致此项预算增加。

3.行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算51.22万元,与上年相比增加2.35万元,增长4.81%。变动原因:2026年医疗基数上调,导致此项预算增加。

 

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为360.67万元,与上年相比增加22.76万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算360.67万元,与上年相比增加22.76万元,增长6.73%。 变动原因:社保基数调整增加。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)

灾害防治及应急管理支出类年初预算数为16753.82万元,与上年相比减少1484.12万元。其中:

1.应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算5004.16万元,与上年相比增加20.19元,增长0.41%。 变动原因:新增人员经费131.79万元、公用经费10.93万元。

2.应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算300万元,与上年相比减少1000万元,减少23.08%。 变动原因:减少风险监测和火灾综合防治经费450万元,防汛抗旱和地质灾害应急经费550万元。

3.应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算2402万元,与上年相比增加162万元,增长7.23%。变动原因:增加结转市级安全生产考试点服务经费350万元,减少安全生产行政执法经费、日常办公保障经费113万元。

4.应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算835万元,上年相比增加785万元,增长15.7%。 变动原因:增加购置应急物资装备设备资金800万元。              

5.应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算340万元,上年相比增加190万元,增长126.6%。 变动原因:增加指挥部办公场所电费50万元、指挥部处置突发事件经费30万元、航空救援服务经费100万元、值班值守经费10万元。

6.应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算1149.44万元,与上年相比减少25.34万元,减少2.16%。变动原因:鄂尔多斯市安全生产科学技术研究院此项支出只用于职工工资发放及公用经费,人员减少因此预算减少。

7.应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算 2660万元,与上年相比减少1069.54万元,减少 28.68%。变动原因:增加党的建设、意识形态经费10万元,人才工作经费减少120万元;信息化建设和运维经费减少5万元,城市安全发展经费减少150万元,宣传工作经费减少20万元 ,减少派驻纪检组工作经费10万元,减少结转森林消防物资储备购置经费401.31万元,减少结转编制应急避难场所规划经费43.23万元。 

8.消防救援事务(款)消防应急救援(项)。年初预 算530万元,与上年相比增加519.33万元,增长48.63%。变动原因:(中央基建)生态保护和修复支撑体系专项-黄河流域内蒙古自治区中西部森林火灾高风险区专业消防队伍能力建设项目上年已实施完毕,增加旗区配套资金530万元。

9.矿山安全(款)矿山安全监察事务(项)。年初预算1100万元,与上年相比减少800万元,减少42.11%。 变动原因财政部门压减预算800万元。

10.矿山安全(款)事业运行(项)。年初预算983.9万元,与上年相比减少72.15万元,减少6.83%。变动原因:鄂尔多斯市矿山应急救援中心人员减少。

11.地震事务(款)行政运行(项)。年初预算519.31万元,与上年相比减少13.62万元,减少2.56%。变动原因:地震局2026年调出3人,人员经费及公用经费较上年减少。

12.地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算135万元,与上年相比减少45万元,减少25%。变动原因地震局2026年项目支出减少45万元

(五)自然资源海洋气象等支出(类)

自然资源海洋气象等支出类年初预算数为143.25万元,与上年相比减少143.25万元。其中:

1.气象事务(款)气象事务(项)年初预算143.25万元,与上年相比增加143.25万元,增长100%。主要原因是此项目为年中上级拨款卫星监测气象服务经费,年末结转143.25万元,非上年年初预算项目,因此较上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8823.73万元,其中:

(一)人员经费8096.07万元。主要包括:基本工资1148.49万元、津贴补贴1342.41万元、奖金272.87万元绩效工资270.81万元、机关事业部门基本养老保险缴费357.55万元、职业年金缴费178.77万元职工基本医疗保险缴费149万元、公务员医疗补助缴费51.22万元、其他社会保障缴费12.24万元、住房公积金360.67万元、其他工资福利支出3892.68万元、退休费54.35万元、生活补助1.21万元

(二)公用经费727.66万元。主要包括:办公费26.92万元印刷费2.2万元、水费3万元、电费12万元、邮电费4.48万元取暖费46.61万元、物业管理费95.00万元、差旅费21.43万元、维修(护)费2.00万元会议费0.2万元、培训费4.2万元、公务接待费2.15万元、、劳务费7万元、委托业务费14.42万元、工会经费38.57万元、公务用车运行维护费57.5万元、其他交通费用216.96万元、其他商品和服务支出173.02万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出101.65万元,其中因公出国(境)费支出0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出99.5万元,占0 %;公务接待费支出2.15万元,占100 %。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出 101.65万元,比上年预增加15.9万元,增长18.54%其中:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算减少0 万元,主要原因不存在此项内容

2.公务用车购置及运行维护费预算支出99.5万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0万元,比上年预算增加 0万元,主要原因不存在此项内容

2)公务用车运行维护费预算支出99.5万元,比上年预算增加增加15.2万元,主要原因鄂尔多斯市应急管理保障中心4辆公务用车,每辆公车费用标准为2.5万元较上年增加。

3.公务接待费预算支出 2.15万元,比上年预算增加0.7 万元,主要原因预计上级调研增加

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度预算安排项目35个,项目预算总金额10240.25万元。其中,财政本年拨款金额9747万元,财政拨款结转结余493.25万元,财政专户管理资金  0万元,部门资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度机构运行经费预算支出727.66万元上年相比增加65.58万元,增长9.9%主要原因是:工会经费和其他交通费用较上年调整增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度政府采购支出预算总额5112.15万元,其中:拟采购货物支出2055.45万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出3056.7万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市应急管理局共有车辆46辆,其中,应急保障用车16辆、特种专业技术用车 21辆、其他用车9 辆。单价 50万元 (含) 以上的通用设备 0台(套),单价 100万元(含) 以上的 专用设备 7台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2026年度填报绩效目标的预算项目 35个,公开项目35个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算10240.25万元,占全部项目预算的100%


  第三部分名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、部门资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

  第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

部门预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:武艺扬              联系电话:18147872230

  第五部分2026年度鄂尔多斯市应急管理局预算表 

  详见附件


 

 

 

  

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